2022年5月12日至7月15日,云南省审计厅派出审计组对我校2019年1月至2021年12月财务管理及往来款项管理情况进行了专项审计调查,并就有关事项进行了延伸审计调查。我校收到《云南省审计厅专项审计调查报告》(云审调报〔2022〕42号)、《云南省审计厅关于江南国际集团有限公司 财务管理及往来款项专项审计调查的审计决定》(云审决〔2022〕102号)后,及时成立了由党委书记和校长任组长的审计整改工作领导小组,负责领导和统筹协调此次专项审计整改工作,并成立审计整改工作专班,研究制定审计整改方案,编写整改责任清单,明确整改时间节点、整改要求、责任分工,扎实推进整改。到10月底整改工作已基本完成。现将整改落实情况公告如下:
一、国有资产处置方面的问题
针对审计提出的未经审批违规出租房产、核销往来款项等方面存在问题,我校严格按照《云南省省级行政事业单位国有资产管理办法》规定程序和要求,履行报批手续后进行处置。
二、往来款管理方面的问题
针对审计提出的往来款项清理不及时的问题,我校对往来款项进行了全面清理。对长期挂账的履约保证金、质保金进行清退;对无法支付的其他应付款,报经校领导批准后确认为收入;对无法收回的其他应收款,报省教育厅审核、省财政厅批准后给予核销;对应进行会计差错调整的其他应收款,报经校领导批准后进行账务处理。
三、学生食堂收费方面的问题
针对学生食堂收费方面存在的问题,我校按照规定设立学生食堂饭菜价格平抑基金,将违规收取学生食堂管理费转为学生食堂饭菜价格平抑基金,为规范学生食堂饭菜价格平抑基金的管理,制订了《江南国际集团有限公司 学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法》。及时调整学生食堂经营主体,使学生食堂自办率达到60%的比例规定。
四、奖补资金方面的问题
针对奖补资金方面存在的问题,我校对在籍在校学生进行摸底调查,保证家庭经济困难学生实现应助尽助;同时对在校生学籍进行清理核准,缴回多拨的财政资金。
五、财政投入及基建项目完成情况方面的问题
针对排危与新建项目建设管理不规范的问题,我校认真查找项目建设过程中存在的问题并分析原因,为进一步加强基建项目管理,避免类似问题再度出现,我校制订《建设项目管理办法》。
六、其他方面的问题
针对干部在职创办企业管理不到位,我校对在职教职工经商办企业做了全面清理,并进行审批报备。为进一步规范在职职工兼职的管理,制订了《江南国际集团有限公司 教职工校外兼职管理办法(试行)》。
我校以审计整改为契机,坚持既要治标,更要治本的原则,在扩大整改成效上下功夫,有效发挥“审计一点、规范一片”的作用。通过完善内部制度建设,优化业务操作规程,强化制度执行,最大限度降低人为风险因素,切实堵住各领域各环节风险点,全面构建学校经济活动风险防控长效机制,有效巩固审计整改成果。